Última atualização em 24/04/2025 13:06
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Liquidação empenhos

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Total: R$ 1.330.065,01
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Material de Consumo 28/02/2020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILLUX DE PLACA PIW2415 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. R$ 65,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Diárias - Civil 03/02/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA JUNTO A SESAPI, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016. R$ 91,42 Fevereiro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25/02/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GELADEIRA E BEBEDOURO DO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14/02/2020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E FORMATACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NECESSARIAS EM IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Obrigações Patronais 18/02/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DE PARTE SEGURADOS DO RPPS FMS AGENTE E PSF DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMP.13 2015. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV /
GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS Material de Consumo 04/02/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA EVENTOS REALIZADOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Diárias - Civil 14/02/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA COM DESTINO A TERESINA-PI CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS /
GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 14/02/2020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Diárias - Civil 14/02/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA AO DAS 1 PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA DE COMBATE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Diárias - Civil 03/02/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 27/02/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA /
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 14/02/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS E DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL NТК 010 2013 E ADITIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Diárias - Civil 14/02/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA AO AGENTE DE ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA DE COMBATE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 26/02/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RECUPERACAO DOS MEIOS FIOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Diárias - Civil 14/02/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA A DAS 1 PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA DE COMBATE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 14/02/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E COSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL NТК 011 2014 E ADITIVO. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Material de Consumo 06/02/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO A ROCADEIRA STIHL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Diárias - Civil 14/02/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA AO AGENTE DE ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA DE COMBATE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Diárias - Civil 14/02/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA AO DAS 3 PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA DE COMBATE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA /
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14/02/2020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO A SERVICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Diárias - Civil 18/02/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA JUNTO A SESAPI, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2016. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20/02/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DOS ALUNOS DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. R$ 150,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
CONTRIBUICAO A ENTIDADES /
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Contribuições 10/02/2020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. R$ 194,79 Fevereiro/2025 Ver detalhe
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 26/02/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RECUPERACAO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. R$ 250,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% /
ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20/02/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR IDELFONSO JOSE DE ARAUJO. R$ 250,00 Fevereiro/2025 Ver detalhe