Última atualização em 15/11/2024 16:23
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Total: R$ 1.262.700,59
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Material de Consumo 16/09/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. R$ 10,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25/09/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. R$ 12,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV /
GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS Material de Consumo 05/09/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. R$ 12,01 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR /
ENSINO INFANTIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 06/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PODA DE ARVORES DA UNIDADE ESCOLAR ADALBERTO CORREIA LIMA DESTE MUNICIPIO. R$ 12,01 Setembro/2024 Ver detalhe
ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS /
GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA NESTA DATA. R$ 12,01 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Material de Consumo 13/09/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 13,58 Setembro/2024 Ver detalhe
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20/09/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM GERAL PRESTADOS NA PARTE ELETRICA, MECANICA E HIDRAULICA NOS VEICULOS LEVES DA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 24,00 Setembro/2024 Ver detalhe
ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS /
GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 04/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. R$ 24,02 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Diárias - Civil 05/09/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINAPI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COSEMS, JUNTO A APPM, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016. R$ 24,02 Setembro/2024 Ver detalhe
ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Obrigações Patronais 10/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. R$ 36,03 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA /
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 23/09/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE MEIOS FIOS NO POVOADO CHAPADA DOS COSMES, NESTE MUNICIPIO. R$ 48,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Obrigações Patronais 30/09/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. R$ 60,00 Setembro/2024 Ver detalhe
ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. R$ 60,00 Setembro/2024 Ver detalhe
ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA /
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30/09/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 62,04 Setembro/2024 Ver detalhe
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Obrigações Patronais 09/09/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-EDUCACAO-FPM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. R$ 80,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 03/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DA AMBULANCIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. R$ 80,00 Setembro/2024 Ver detalhe
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10/09/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO JUROS POR ATRASO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) RETIDA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. R$ 90,00 Setembro/2024 Ver detalhe
ENCARGOS COM PASEP /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Obrigações Tributárias e Contributivas 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DEBITADO EM COTA PARTE DO FEP. R$ 91,66 Setembro/2024 Ver detalhe
ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS /
GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. R$ 96,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL /
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES Material de Consumo 24/09/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO (AGUA SANITARIA 5L BRILUX) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. R$ 100,97 Setembro/2024 Ver detalhe
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO /
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Obrigações Patronais 10/09/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) RETIDA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. R$ 110,00 Setembro/2024 Ver detalhe
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Diárias - Civil 20/09/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A PLANACON PROJETOS E ASSESSORIA JURIDICA, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2022. R$ 144,45 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11/09/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, NO MES DE JULHO DE 2017. R$ 160,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Diárias - Civil 11/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS AO FUNCIONARIO ASS DAS-1 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM TERESINA-PI, NO PERIODO DE 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024. R$ 160,00 Setembro/2024 Ver detalhe
ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Obrigações Patronais 09/09/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS- DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. R$ 160,00 Setembro/2024 Ver detalhe