Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.610.731,83
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 12,69 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | 23/04/2025 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 65,00 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ARBORIZACAO DA CIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Material de Consumo | 04/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PULVERIZADOR, DESTINADOS PARA BRIGADA DE INCENDIO NESTA SECRETARIA. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO SERRALHEIRO NO CONSERTO E RECUPERACAO DAS GRADES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS 1, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 15 04 2025. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 01/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL 2016, CONFORME DCR PREFEITURA SENDO COPIA DA NOTA DE EMPENHO NТК 2016NE00028. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 23/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS 1, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO COMERCIO LOCAL, NO DIA 23 04 2025. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM A AGESPISA / MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A FATURA NТК 03 2018. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS-1, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 15 04 2025. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA / ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA FORNECIDA AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO NТК (086) 32390004 E INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS (86)32390054 FORNECIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A NIVEL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE MOTO DE RESPONSABILIDADE DO CRAS. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE HIDRAULICA E SANITARIA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DAS 1, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO SASC, NO DIA 10 04 2025. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA AO ADS 1PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS JUNTO AO INTUITO DE IDENTIFICACAO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 01/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL 2016, CONFORME DCR CAMARA SENDO COPIA DA NOTA DE EMPENHO NТК 2016NE00027. | R$ 150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SEGURO EMPRESARIAL DEBITADO EM CONTA. | R$ 194,79 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL. | R$ 200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS ASSESSORES DAS1 E CHEFE DE GABINETE,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | R$ 250,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 250,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 23/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ESCRITUARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REGENERACAO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019. | R$ 251,47 | Abril/2025 | Ver detalhe |