Última atualização em 23/06/2025 15:30
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Liquidação empenhos

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Total: R$ 1.610.731,83
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% /
ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB Material de Consumo 10/04/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 12,69 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA 23/04/2025 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025. R$ 65,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE /
ARBORIZACAO DA CIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Material de Consumo 04/04/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PULVERIZADOR, DESTINADOS PARA BRIGADA DE INCENDIO NESTA SECRETARIA. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15/04/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO SERRALHEIRO NO CONSERTO E RECUPERACAO DAS GRADES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA /
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Diárias - Civil 15/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS 1, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 15 04 2025. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS /
GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10/04/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS /
GESTAO PREVIDENCIARIA
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO 01/04/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL 2016, CONFORME DCR PREFEITURA SENDO COPIA DA NOTA DE EMPENHO NТК 2016NE00028. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA /
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Diárias - Civil 23/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS 1, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO COMERCIO LOCAL, NO DIA 23 04 2025. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM A AGESPISA /
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10/04/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A FATURA NТК 03 2018. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Diárias - Civil 15/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS-1, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 15 04 2025. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA /
ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01/04/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA FORNECIDA AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01/04/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO NТК (086) 32390004 E INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01/04/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS (86)32390054 FORNECIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30/04/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A NIVEL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO /
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Material de Consumo 10/04/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE MOTO DE RESPONSABILIDADE DO CRAS. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Material de Consumo 01/04/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 02/04/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE HIDRAULICA E SANITARIA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA /
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Diárias - Civil 10/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DAS 1, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO SASC, NO DIA 10 04 2025. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Diárias - Civil 15/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA AO ADS 1PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS JUNTO AO INTUITO DE IDENTIFICACAO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS /
GESTAO PREVIDENCIARIA
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO 01/04/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL 2016, CONFORME DCR CAMARA SENDO COPIA DA NOTA DE EMPENHO NТК 2016NE00027. R$ 150,00 Abril/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS /
GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SEGURO EMPRESARIAL DEBITADO EM CONTA. R$ 194,79 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS /
QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10/04/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL. R$ 200,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 29/04/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS ASSESSORES DAS1 E CHEFE DE GABINETE,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. R$ 250,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Material de Consumo 10/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. R$ 250,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Diárias - Civil 23/04/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ESCRITUARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REGENERACAO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019. R$ 251,47 Abril/2025 Ver detalhe