Empenhos emitidos
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Total:
R$ 710.149,17
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL DEBITADO NA CONTA FPM NESTA DATA. | R$ 317,12 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS AO CONSELHEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 318,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% / ENSINO INFANTIL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE ENSINO INFANTIL PROFESSOR SATURNINO NEVES NESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO COM REPARO DE PAREDES NA AREA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL SATURNINO NEVES NESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 370,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSSJUROS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DEBITADO EM COTA PARTE DO FPM. | R$ 377,80 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 380,52 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe | |
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 3 DE FERIAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 399,64 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGDSUAS / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL NO CRAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 400,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 400,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Diárias - Civil | 26/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMATER, NO PERIODO DE 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 400,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTRO / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ARBORIZACAO E JARDINAGEM NA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DO GESTOR DO FUNDO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICACAO CGRPPS NO MES DE FEVEREIRO 2018. | R$ 400,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 22/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SOBRE PROGRAMAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 400,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL. | R$ 427,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DOS ALUNOS DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | R$ 450,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONVENIOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 02 2018. | R$ 450,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 02 2018. | R$ 450,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PLACA ELETRONICA E CAPACITADOR DESTINADO A MELHORIA DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 450,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | R$ 452,30 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CAPINA E REMOCAO DO LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 500,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 26/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM GRATIFICACAO REFERENTE A CAMPANHA ANTIRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 500,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES DO MURO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES VILANOVA NESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |